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收入科目12月多記了,第二年怎麽沖正?謝謝

如果是增值稅應稅收入,要求到稅務局開退稅證明,妳再開紅字銷售發票,沖減銷售收入,跨年的話,做賬如下:

借:應收賬款 (紅字)

貸:主營業務收入(紅字)

應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)(紅字)

借:以前年度損益調整(紅字)

貸:主營業務收入(紅字)

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