您好,根據您描述的問題,我查詢了會計實戰基地,1、登錄進入開票系統,點擊紅字發票信息表。2、點擊紅字增值稅專用發票信息表查詢導出,點擊下載。3、選擇起始日期,點確定,即可下載紅字發票信息表了。4、選擇信息表,點擊導出,點確認,選擇保存的位置,點確定。5、頁面再次彈出提示,點確認即可導出。購買方獲得的專用發票認證相符且已進行了抵扣,之後因發生銷貨退回或銷售制折讓需要做進項稅額轉出。在開票系統裏做《紅字更正申請單》,出具《紅字開具申請單》、將數據上傳自國稅百網站(插入CA→國稅網站→網上辦稅→進入網上申報系統→我的信息→我的辦稅事項→其他申報事項→紅字發票文度件上傳→上傳《紅字發票申請單》電子檔。)
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