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稅務局審計我司5月份銷售額5W未入賬,增值稅的繳納改為5月份申報表。我不能改變五月的賬戶。我現在該怎麽辦?

應按稅務要求處理:

1.

如果本月允許申報,則按本月銷售額核算;

2.

如果補繳5月份的增值稅:由於補繳的增值稅和正常申報繳納的稅不壹樣,按銷售額入賬會造成賬面和申報數據不壹致;直接處理相關成本、稅費,差額計入本年利潤。

所以具體的賬務處理要和稅務溝通或者根據稅務要求。

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