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稅務專管員很清閑嗎

按照正確的做法來說,在申報表上應該填2萬。不能填-3萬,因為本年盈利彌補去年虧損是次年年初所得稅匯算清繳時候才能做的事情。不存在什麽季度盈利彌補去年虧損的問題。

專管員讓妳填0的目的是因為,如果妳填2萬,勢必要繳納企業所得稅。但是如果2010年結束匯算清繳後,發現貴公司是虧損的,則還要退還妳預繳的企業所得稅。這個退稅的流程是比較麻煩的。所以許多專管員建議在季度申報的時候填0,因為次年年初會進行所得稅匯算清繳,對稅收的征管只不過是時間上的影響而已,不影響金額。所以許多專管員樂的清閑了。(我公司就是這種情況)

妳無需去稅務局修改申報。安心的等待2010年結束然後進行所得稅匯算清繳吧。

補充:2樓說的“表四”等等,是匯算清繳的那套表哦。報過稅的人都知道,季度報稅是沒有這個的,只是壹張很簡單的表,只需填寫收入、成本和利潤就可以了。

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