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我們公司去年虧損,今年盈利。企業所得稅季報上利潤總額怎麽填?

按照正確的做法,申報單上要填2萬。不能填-3萬,因為今年的盈利彌補了去年的虧損,這要等到次年年初所得稅匯算清繳的時候才能做。沒有季度利潤來彌補去年的虧損。

管理員之所以讓妳填0,是因為妳填2萬就要交企業所得稅。但是,如果妳在2010最終匯算清繳後發現妳的公司是虧損的,妳就要退還妳提前繳納的企業所得稅。這個退稅過程比較麻煩。所以很多管理員建議季度申報時填0,因為所得稅是次年年初匯算清繳,只會影響稅收征管及時,不會影響金額。所以很多管理員都樂得清閑。(我公司就是這種情況)

妳不需要去稅務局修改申報。安心等2010結束再結清所得稅。

補充:二樓提到的“表4”等。,是用於最終結算的壹組表。報過稅的都知道,沒有季度報稅這壹說。它只是壹個非常簡單的表格,只需填寫收入、成本和利潤。

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