如果您是開票方並且開票日期在當月,
妳可以把它作廢然後重新打開!
如果月過了,就比較麻煩,需要開紅票!
那是妳開給那個公司的發票,所以他們需要去自己主管的稅務局開具紅字增值稅專用發票通知單和申請表。
可以開紅字發票,用妳的話沖發票。
然後開具正確的發票。
如果是別人給妳的,還沒認證,那妳可以退掉,讓他們給妳重新開。
如果月份過了,那麽妳可以去自己的稅務局開具紅字增值稅發票通知單和申請表。然後,把發票還給給妳開發票的單位,他可以重新給妳開發票!
如果已經認證了,就無所謂了!!