如果妳在輔導期,這個月的認證下個月扣除,同時還要有稅務局出具的認證符合性審核表,由稅務局出具;
如果妳過了輔導期,這個月的認證就扣這個月。
抵扣的是銷項稅和進項稅的差額,即應繳納的增值稅。這是由會計完成的。報稅只能憑贈品票、審計單、會計報表、防偽稅控卡、復制到u盤的資料提交!