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增值稅進項稅額少報怎麽辦?
首先妳要知道妳的進項稅是什麽憑證生成的,是增值稅專用發票,還是海關完稅憑證,還是農產品收購憑證。事實上,如果是增值稅專用發票,稅務機關的征管系統現在是不能接受妳的錯報的,因為征管系統只有和防偽稅控系統比對才能通過。如果有其他憑證,可以先進行賬務處理,在當期征收期內上報,補足2000元。
對了,國家稅務總局公告78號(2011)有壹些解釋,但是不可行。
而且妳沒有申報,也不算偽入境,沒有稅差。沒事的哈哈
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