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關於出口方面賬務、稅務的幾個問題,請教各位前輩。

首先,掌握的情況看,各稅務局似乎對此沒有統壹的規定。建議與專管員聯系確認。

多年來我們的情況總結,分別給妳答復,僅供參考:

(1)、不需要全部轉出。出口的部分只要認證後不做當月的抵扣就行了。

(2)、和第壹個問題壹樣,可以不全部轉出。只要把當月內銷的部分抵扣;出口的部分,認證後就先放著,但在增值稅申報表的進項表裏所有的認證數量和金額要都寫進去。

(3)、未取得小規模納稅人稅票的,出口了,不能做退稅,要最出口轉內銷處理,補交銷項稅。

(4)、轉出的進項稅沖回,做留抵。同時當月應交這筆轉內銷的銷項稅。(稅務局壹般會讓妳單獨補交,如果能讓用這筆留底做抵扣就最好了)。

(5)、妳做對了,不需要逐筆對應。

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