2、進入操作界面以後,點擊數據管理。
3、進入操作界面後,點擊“匯總上傳”。
4、在操作界面,我們可以找到“上報匯總”,點擊即可
需要註意的是,現在黑盤在月初只要妳登錄開票系統,它壹般就會自動上報匯總的。如果是在不需要申報增值稅報表的月份,開票軟件都會自動反寫的。我們要做的就是,登錄開票系統對開票截止時間進行核對即可。如果日期沒有改變,我們再手動反寫壹下就可以了。
5、這樣在稅控盤的上報匯總工作就完成了。接下來,我們就需要去電子稅務局進行申報增值稅季度報表了。先登錄電子稅務局。
6、現在系統還是很先進的,在季報的時候,系統會在主頁提示公司的待辦事項的。這樣妳點擊,增值稅申報進行申報就可以了。
7、在申報的時候,壹定要把各種數據填準確。然後進行申報就可以。在申報完成以後,可以在主界面查看具體情況。如下圖所示,就是已經申報完成了。
8、在電子稅務局申報完成增值稅季報以後,再次來到剛從的稅盤的“匯總上傳”界面,點擊反寫就可以了。在反寫完成以後,我們的黑盤就算完成清卡了。這樣們稅盤的開票截止日期就會變成月份的申報截止日期了。