以廉政風險預警防範聯席會議為載體,雲南角頭集團紀委向7個部門發出廉政風險提示函,對監督執紀過程中發現的16起廉政問題和隱患進行風險提示。集團黨委出臺規定,在集團公司內部建立部門協同監督機制,推動黨內監督與其他監督形式有機結合,形成紀委與監事會協同監督格局。
據雲南角頭集團紀委書記柳承誌介紹,監察部門協調機制在原有廉政風險預警防範聯席會議制度的基礎上逐步完善,增加了問題線索(情況)移送制度、處理結果反饋制度、集中監督檢查支持協調制度和責任追究制度,形成了各部門、各崗位全覆蓋、全參與的廉政風險防控機制。
擴展數據:
廉政風險的相關要求規定:
1,加強業務培訓,提高思想認識,統壹工作標準。為確保總行機關廉政風險防控工作質量,機關黨委、紀委及時舉辦機關廉政風險防控培訓班。
2.邀請人民銀行紀委、派駐監察局相關負責人介紹總行總體安排、工作思路和具體要求,解讀人民銀行廉政風險防控實施意見。
3.邀請試點單位介紹經驗,對集中反映的問題進行統壹解答,對壹些具體做法提出明確要求。通過學習培訓,進壹步提高思想認識,統壹工作標準,明確方法路徑,為各部門順利推進風險防控奠定基礎。
人民網-深度關註:築牢廉政風險防火墻