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報稅錯誤怎麽處理

問題壹:網上報稅報錯了,已經報出去了怎麽辦? 馬上和專管員聯系,她那邊給妳取消了,妳可以重新申報

問題二:網上納稅申報錯誤了怎麽辦? 1、地稅的納稅申報錯誤,如果是在納稅申報期的時間內,可以直接撤消重新申報,如果已經過了納稅申報期的話,則需要寫個情況說明,去地稅大廳進行更改,重新申報。

2、國稅的納稅申報錯誤,不管是在納稅申報期內還是外,都需要寫個情況說明,去國稅大廳進行更改,重新申報。

問題三:國稅報稅報錯了怎麽辦? 是指的企業所得稅吧,才是分季報,年報。如果是所得稅報少了,年底還有次匯算清繳,補上就可以了。

如果是報多了,可以找稅務專管員,說明情況,打申請,抵補以後所得稅申報。

問題四:報稅出錯,賬務怎麽處理,是否需要到稅務局申報錯誤? 這個壹般沒有別的辦法,稅務局就是多交稅可以,少交稅肯定就麻煩的,妳就把這月的也處理了,上個月的稅錢挪到這個月算交的處理吧,想退稅很難的。

問題五:國稅局網上申報錯了怎麽辦? 現在的企業所得稅壹般都是實行季度預申報、年終進行匯算清繳的形式來申報的。

所謂季度預申報,也就是說:企業必須將當季度的企業經營利潤次月進行預申報,如果有遺漏的,需要在年終時,進行匯算清繳!如果年終匯算清繳時,有遺漏或故意少報的,這時候,稅務才有可能針對該企業進行查帳或其他處罰!

所以,妳3季度企業所得稅申報如果有問題的話,妳可以在第4季度預申報或年終匯算時,糾正過來並補稅就可以

國稅的納稅申報錯誤,不管是在納稅申報期內還是外,都需要寫個情況說明,去國稅大廳進行更改,重新申報。

問題六:申報個人所得稅數據錯誤怎麽辦 在下月申報時調整過來

問題七:地稅申報之後發現財務報表是錯誤該怎麽辦 正式申報之後,如果發現財務琺表填寫錯了,就到主管局要求撤銷,然後回來通過補錄報表的模塊,補錄壹下就可以了。

到報稅大廳,讓管理員把數據刪了,然後重新申報就行。

問題八:國稅網上申報金額錯誤怎麽辦? 上述情況您可以聯系您的稅收管理員請求從網上申報系統中撤銷或作廢申報,如果申報已經導入國稅系統,您可以聯系您的稅收管理員或者到辦礎服務廳申請修改申報信息。謝謝!

問題九:增值稅納稅申報表填制錯誤,已經申報怎麽辦 可以有多種處理方式,個人的建議如下:第1種情況:作為依法紅沖的銷售,如已開具紅票的(在稅務機關應該已申請紅沖並備案),即當月多申報繳納增值稅,應申請退稅(或在下月抵減),或與主管稅務機關協調申請在下月作補申報處理;第2種情況:如果是未開具紅票(即為視同銷售或無票銷售)的沖減,由於屬於本月多繳稅性質(不存在滯納金),那就只能在下月補做申報,同時需向主管稅務機關遞交本月及下月的賬面與申報表(收入及銷項稅)存在差異原因的說明報告,以作為備案。最後補充說明壹下,由於未能依法在業務發生所屬期進行申報,嚴格來說是屬於未按規定進行如實申報,稅務機關也可能按章處理,但由於情況特殊,若遭處理可向稅務機關詳細說明而申請獲取諒解。

問題十:小規模納稅人增值稅申報錯誤該怎麽處理? 壹般不能退回,如果妳不註銷,可留待以後直接抵應繳稅款。現在妳註銷了,正好當做補以前的稅款,因妳有補稅款,那麽註銷時更容易過關了。

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