根據區委組織部安排,區審計局派出的審計組於2006年6月27日至2006年10月9日至2006年2月對我局原局長* * * *同誌進行了經濟責任審計。審計期間,我局積極配合審計組,提供真實完整的資料。
審計組對我局內部控制制度和資金使用情況進行了客觀公正的評價,指出了我局財務管理中存在的問題和不足,並對我局今後的財務管理工作提出了合理化建議。
審計組出具的報告是真實的,我們積極采納審計組的建議。在今後的工作中,我們將進壹步加強相關財務法律法規的學習,嚴格執行財務預算,認真規範支出管理,壓縮招待費支出,確保衛生資金的合理有效使用。
同時,由於衛生系統承擔的公共衛生任務繁重,區財政對公共衛生系統的投入嚴重不足,公共衛生體系的建立和完善需要財政資金的大力支持。因此,我們敦促審計組對我局存在的問題從輕處理。確保衛生系統的健康發展。
* * *衛生局
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審計報告是註冊會計師對財務報表在所有重大方面是否按照財務報告的基礎編制並實現公允反映發表實際意見的書面文件。
因此,註冊會計師應當將經審計的財務報表附在審計報告之後,以便財務報表使用者正確理解和使用審計報告,防止被審計單位更換或者變更經審計的財務報表。
註冊會計師應當根據審計證據得出的結論對財務報表明確發表意見。註冊會計師壹旦在審計報告上簽字蓋章,就表明對其出具的審計報告負責。