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上海外貿企業增值稅報表怎麽填,急!我問了班主任,她什麽都不懂。

我公司也是上海的貿易企業,增值稅壹般納稅人網上申報操作流程(僅供參考)。

"增值稅納稅申報表及附表(適用於壹般納稅人)"

表1 (FB011本期銷售明細):商業零售(實際銷售金額);

銷項稅(實際銷項稅);

出口免稅商品和服務(出口美元*匯率,第四欄填寫未開票發票)註:以本月開票清單為準。

表2 (FB012本期進項稅明細):

當期憑證抵扣聯、份數、金額、稅額;

海關進口增值稅專用繳款書,份數,金額,稅額

(如果可以扣除關稅,還要再交壹次關稅。)

對於免稅商品,填寫退稅金額

稅單信息:添加附件並導入。

匯總表(SB001增值稅壹般申報表)根據表1和表2中的數據自動生成。

註:數據校驗公式:上期留稅額。

+本期扣稅(認證結果列表屬於國內稅)

-當月開票的實際銷項稅額(開票清單中的銷項數量)

=期末免稅

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