審計部在業務上向董事長和審計委員會報告,在行政上向總裁報告。
就像妳說的,是上市公司的內部審計,所以還是服務於公司,而不是國家,甚至是國企。擁有壹票否決權是強制措施,至今沒有實現。但有些業務需要公司的審計部門批準。這是可行的,然後管理層會基於對審計師的信任做出最終決定。
財務和基礎制度審計是內部審計的壹部分。事實上,當壹個公司的內控體系完善時,基礎制度審計並不是工作重點,財務審計也是如此。
在企業中,內部審計不同於其他部門。它從外人的角度看企業做得怎麽樣,這就是它的獨立性。但是,它如實地向公司高層報告它所看到的結果,同時呼籲自己的分析和壹些方向性的建議。這時,它也是企業的壹部分,因為它的獨立性不包括董事會。這種獨立性是和外審最大的區別,因為外審也是提建議,也是審核,但他們畢竟是外人,不可能這麽敬業。