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外貿企業出口退稅申報系統17.0錄入步驟

1、先錄入出口明細,再錄入進貨增值稅發票明細,出口和進口要每票對應

2、錄入完後進行進出口數量關聯檢查,和換匯成本檢查

3、確認明細申報數據

4、查詢本次申報數據,檢查下進出口數據錄入是否有問題,沒問題的話然後匯總錄入

5、生成退(免)稅申報數據

6、打印退(免)稅申報數據

這樣就OK了

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