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利用信息系統實施內部控制應關註哪些主要風險

參見《企業內部控制應用指引第18號——信息系統》第三條“企業利用信息系統實施內部控制至少應當關註下列風險:

(壹)信息系統缺乏或規劃不合理,可能造成信息孤島或重復建設,導致企業經營管理效率低下。

(二)系統開發不符合內部控制要求,授權管理不當,可能導致無法利用信息技術實施有效控制。

(三)系統運行維護和安全措施不到位,可能導致信息泄漏或損,系統無法正常運行。

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