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認真落實什麽,加強內部審計的指導和監督,發揮內部審計的基礎監督和探照燈作用。

各級審計機關能夠認真貫徹黨中央的部署,發揮內部審計的基礎監督和探照燈作用,對內部審計工作進行指導和監督。

壹、審計工作主要包括:

1,負責所有涉及審計事項,編制內部審計報告,提出意見和建議。協助政府審計部門和會計師事務所開展獨立審計活動。

2.負責收集、整理、歸檔有關審計資料的原始調查,按照規定保守秘密,保護當事人的合法權益。

3.制定並實施公司總體稅收籌劃計劃,監督計劃的實施並定期報告執行情況。根據各種稅收優惠條件和項目的實際情況,提出項目的稅收籌劃方案。

4.制定公司稅務管理制度並監督執行,與稅務部門建立良好關系。

審計的內容是審計財務會計報告,審計企業的資產負債表、損益表、現金流量表、會計報表附註及相關附表。是最常規的審計業務,通常提供給公司的股東、上級單位、政府部門。

審計是指專門機關依法對各級政府、金融機構、企事業單位的重大項目和財務收支進行事前、事後檢查的壹種獨立的經濟監督活動。審計是國家授權或委托的專職機構和人員,依據國家法律法規、審計準則和會計理論,運用特殊方法。

它是對被審計單位的財務、財務收支、經營管理活動及有關資料的真實性、正確性、合規性、合法性和效益性進行檢查和監督,評價經濟責任,核實經濟業務,以維護財經法紀,改善經營管理,提高經濟效益的壹種獨立的經濟監督活動。

二、擴展信息:

中國加入WTO後,審計工作也要與國際接軌,對審計工作的重視程度與日俱增。即使經濟增速下滑,審計行業也會比其他行業更加穩定。因為無論國民經濟如何起伏,都需要理財。

職業要求:工商管理或金融專業本科以上學歷。具有審計師或中級會計師以上資格。至少2年公司財務或事務所工作經驗。

熟悉國家財務政策和會計準則。精通審計和稅收法律法規;熟悉行業和公司的業務範圍、業務流程和核算方法。了解相關經濟、法律和政策,良好的溝通和書面表達能力。

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