企業所得稅年度納稅申報表填錯可以修改,壹般主管稅務機關允許2-3次修改。操作步驟如下:
1,申請撤銷申報;
2.重新聲明。
企業所得稅年度申報表由壹個主表和十幾個附表組成,所以要填寫的具體內容很多。
增值稅申報表肯定是不能填錯的,所以網上申報應該不會通過。如果要當期繳納稅款,可以在附表1的“未開票收入欄”填寫預計收入,次月可以補繳。這是心理咨詢中常見的伎倆。
但是如果妳已經申報通過了,最好咨詢專門的管理員。最標準的答案是什麽?
2011年9月,發現網上申報的7月份增值稅申報表數據有誤。我該怎麽辦?找專門的管理員和辦稅服務廳申報窗口工作人員,填寫正確的報表,提交到申報窗口進行補充申報。妳是免稅企業,不涉及收稅。操作比較簡單。
增值稅納稅申報表中發票號有誤怎麽辦?我不需要解碼。跟妳的稅卡沒關系。妳的網上報稅是錯誤的。
應該是把網上申報單還給妳,妳再重新填壹遍,重新申報。
我們這個申報表的公司負責國稅申報軟件。就給他們打電話,報自己的稅號,說我的表格錯了,給我退款,他就給妳退款。然後妳再填壹次,再申報壹次。
打電話給國稅申報軟件公司。
增值稅申報表填錯日期已經申報納稅,然後去稅務談判怎麽辦?
增值稅網上報稅申報成功,抵扣也成功,但是發現錯誤。我該怎麽辦,能補救嗎?扣了,很難退。只能抵下個月的稅。不,沒關系。稅務局必須辦理壹些手續。
如果沒有扣除,就去辦稅大廳讓稅務管理員作廢。然後網上作廢舉報,重新申報。
零申報單填錯了怎麽辦?已經申報成功。解決?寫壹份撤銷申報的申請,拿著公章去大廳撤銷申報。
然後回來重新聲明妳自己。
增值稅申報表已提交。我申報文化建設費時,提示我先申報增值稅申報表,說明妳沒有完成增值稅申報。有廣告收入才能有文化費用,其他沒有文化費用。
上個月增值稅納稅申報錯了怎麽辦?如果主表錯了,那妳扣的稅對嗎?我個人建議妳只要去稅務局註銷,打個報告,註銷,然後回來把報告清了再上傳。這裏的情況就是這樣。