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如何填寫增值稅和附加費預繳表?

電子稅務局操作指南

聲明路徑

步驟1:登錄電子稅務局,選擇我要繳稅-納稅申報繳納。

第二步:點擊增值稅及附加稅申報(適用於小規模納稅人)。

申報步驟

01

進入增值稅及附加稅申報模塊(適用於小規模納稅人)後,會顯示溫馨提示,點擊“確定”進入填寫申報表頁面。

02申報單填寫

進入申報表後,自動帶出納稅人名稱、扣繳稅款期間、填表日期。填寫本期相應欄目的銷售金額。

03可選附加信息(1)

如有差額征收,填寫附頁信息(1)勞務、不動產、無形資產扣除項目明細。

04可選填寫增值稅減免稅申報清單。

根據實際情況,可以選擇“減免稅性質代碼和名稱”下拉菜單,填寫相應的減免稅明細並保存。

填寫附件信息(二):附加稅費表

1欄“計稅依據”和第4欄“本期應納稅額(費)”根據主表第24欄“本期應納稅額(退)”的數據自動生成。

納稅人可根據實際情況選擇第五欄中的“減免稅性質代碼”,選擇後自動生成第六欄中的“減免稅(費)額”。

驗證數據正確後,單擊保存。

06回到主桌

主表第25、26、27欄的補稅額根據附表2的補(退)稅申報表中的補稅額自動帶出。

填寫完所有申報信息後,點擊“申報”按鈕進行申報。

需要註意的事項

1.當主表第24欄的值發生變化,或者減免稅明細表中的限額減免稅值發生變化時,需要在主表數據更新後重新錄入附加稅費表進行確認。

2.享受重點群體人員和退役士兵稅收優惠政策的,請點擊“重點群體人員征收”或“企業退役士兵征收”按鈕,填寫相關信息。

稅務易網上電子報關客戶操作指南

聲明路徑

步驟1:主界面-賬戶-右上角更新審批。

提示:在填寫報表之前,請確保驗證信息在當月更新,因為有些表格需要帶出初始化數據。如初始化數據有誤,請及時與主管稅務機關聯系,調整後可手動更新驗證最新數據。

第二步:登錄eTax @ SH 3——選擇並填寫納稅申報表。請註意納稅期限。

申報步驟

01申報單填寫

進入申報表,填寫當前銷售額。

02按要求填寫附表1

實行差額征收的納稅人應根據自身情況填寫附頁信息。

03選擇並填寫增值稅減免稅申報清單。

根據實際情況,選擇免稅性質代碼,填寫免稅項目。

填寫附表二:附加稅費表。

根據自身情況,可選擇填寫第五欄“減免稅性質代碼”和第六欄“減免稅(費)額”。

正常後檢查並保存數據。10欄,本期應退(費)金額自動帶入主表第25、26、27行。

05申報單發送

無法發送有審計錯誤的報告。請重新打開報告,並根據提示進行修改,直到報告獲得批準。

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