聲明路徑
步驟1:登錄電子稅務局,選擇我要繳稅-納稅申報繳納。
第二步:點擊增值稅及附加稅申報(適用於小規模納稅人)。
申報步驟
01
進入增值稅及附加稅申報模塊(適用於小規模納稅人)後,會顯示溫馨提示,點擊“確定”進入填寫申報表頁面。
02申報單填寫
進入申報表後,自動帶出納稅人名稱、扣繳稅款期間、填表日期。填寫本期相應欄目的銷售金額。
03可選附加信息(1)
如有差額征收,填寫附頁信息(1)勞務、不動產、無形資產扣除項目明細。
04可選填寫增值稅減免稅申報清單。
根據實際情況,可以選擇“減免稅性質代碼和名稱”下拉菜單,填寫相應的減免稅明細並保存。
填寫附件信息(二):附加稅費表
1欄“計稅依據”和第4欄“本期應納稅額(費)”根據主表第24欄“本期應納稅額(退)”的數據自動生成。
納稅人可根據實際情況選擇第五欄中的“減免稅性質代碼”,選擇後自動生成第六欄中的“減免稅(費)額”。
驗證數據正確後,單擊保存。
06回到主桌
主表第25、26、27欄的補稅額根據附表2的補(退)稅申報表中的補稅額自動帶出。
填寫完所有申報信息後,點擊“申報”按鈕進行申報。
需要註意的事項
1.當主表第24欄的值發生變化,或者減免稅明細表中的限額減免稅值發生變化時,需要在主表數據更新後重新錄入附加稅費表進行確認。
2.享受重點群體人員和退役士兵稅收優惠政策的,請點擊“重點群體人員征收”或“企業退役士兵征收”按鈕,填寫相關信息。
稅務易網上電子報關客戶操作指南
聲明路徑
步驟1:主界面-賬戶-右上角更新審批。
提示:在填寫報表之前,請確保驗證信息在當月更新,因為有些表格需要帶出初始化數據。如初始化數據有誤,請及時與主管稅務機關聯系,調整後可手動更新驗證最新數據。
第二步:登錄eTax @ SH 3——選擇並填寫納稅申報表。請註意納稅期限。
申報步驟
01申報單填寫
進入申報表,填寫當前銷售額。
02按要求填寫附表1
實行差額征收的納稅人應根據自身情況填寫附頁信息。
03選擇並填寫增值稅減免稅申報清單。
根據實際情況,選擇免稅性質代碼,填寫免稅項目。
填寫附表二:附加稅費表。
根據自身情況,可選擇填寫第五欄“減免稅性質代碼”和第六欄“減免稅(費)額”。
正常後檢查並保存數據。10欄,本期應退(費)金額自動帶入主表第25、26、27行。
05申報單發送
無法發送有審計錯誤的報告。請重新打開報告,並根據提示進行修改,直到報告獲得批準。