審計委員會嚴格按照法律法規與本行章程規定,依法履行職責,加強審計監督,較好地完成了各項工作任務。審計委員會全年***召開會議5次,審議的議案涉及內外部審計、財務報告、內部控制等事項。
在日常工作中,通過約談外部審計機構、本行有關部門和聽取報告等方式,全面細致地了解本行業務經營、風險管理等情況,切實履行了審計監督職責。