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如何處理收到銀行承兌匯票的公司而不是當前單位的會計和財務?

1.收到銀行承兌匯票時,壹定要核對。現在克隆票很多。2.出票人不是現單位,但是妳的詢價應該是現單位背書轉讓給妳的(沖抵應收賬款)吧?在我看來,收票:借記:應收票據:應收賬款(往來單位)。現在已經背書轉讓了(肯定和妳有業務往來)。應該是這樣記錄的:借方:應付賬款(如果欠收票員錢)/預付款(如果不欠收票員錢,但是跟收票員下單)。貸:應收票據。
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