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稅務稽查發現08年企業所得稅少交600元,並於09年9月29日進行了補交,請問這600元怎麽做會計分錄

計提

借:以前年度損益調整600

貸:應交稅費-應交所得稅600

上交:

借:應交稅費-應交所得稅600

貸:銀行存款600

結轉:

借:利潤分配-未分配利潤600

貸:以前年度損益調整600

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