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增值稅專用發票稅目錯誤如何處理?

當月錯了,當月直接在系統作廢;如果是跨月,需要申請開具紅字發票通知單,根據紅字發票通知單的內容開具紅字發票。

1.增值稅專用發票錯了,是因為我們自己錯了,及時發現了錯誤。屬於當月開錯的專用發票,當月可以直接在系統作廢。

2.如果開錯了專用發票,要壹個多月才能發現錯誤。然後,如果超過壹個月,就必須按照稅務局的要求申請並開具紅字發票。

3.如果對方寫錯了,還給對方就行了。

4.總之,壹定要記住增值稅專用發票是錯的,當月作廢,跨月紅字。

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