2、要與稅務局專管員溝通並征得其同意追問:下期做退稅申報時,進入退稅系統後按以下操作:1、在明細錄入中先紅字沖減上次已申報明細數據:點擊基礎數據采集、點擊生成出口貨物沖減明細、在牽引窗口中選中上期有誤的對應的期數和序號並點擊該序號、點擊沖減出口,然後按提示操作直到保存。沖減時註意選中單證收齊。2、再按實際數據作明細申報數據錄入和申報:在明細錄入中象平時正常申報壹樣,再次對上次已申報有誤的數據,按實際數據重新在系統中申報即可,並做成單證收齊。3、下期申報時妳按上述操作即可。追問:誤將壹筆沒有錯誤的出口貨物明細沖減了,若沒做預申報,則可在申報前修改取消誤沖數。若已預申報或無法修改取消誤沖數,則只能再將已誤沖的此筆出口貨物明細再作壹次明細錄入申報了。這些都要要與稅務局專管員溝通並征得其同意。不過,以後盡量不要出錯為好。追問:誤沖減的那壹筆是很久之前的,是2007年的,應該沒事吧?我再重新沖減壹下那壹筆可以嗎?回答:要與稅務局專管員溝通並征得其同意。補充:2007年已跨年時間太久,往年已清算完畢,若不是稅務局追查,最好別再去調整和自找麻煩了!追問:弦音碎風的感言:
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