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公司這個月要註銷,但是期末預收賬款有余額,請問怎麽調整?可以調整到其他應付賬款嗎?不行怎麽辦?

預收賬款壹般掛壹年就要轉收入。妳如果不想有稅務麻煩,金額也不大,妳斟情看要不要直接轉收入算了。

另外妳提到的應收款期末余額是負數:-8.03;其他應付款期末余額也是負數:-6411.98,將出負的往來重分類到對應的科目。

應收賬款出負轉到預收賬款貸方;其他應付款出負轉到其他應收款借方。

比如 借應收賬款-A客戶 -1000.00,重分類至貸:預收賬款-A客戶 1000.00;

貸:其他應付款-B單位 -200.00,重分類至 借:其他應收款-B單位 200。希望對妳有幫助。

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