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進項稅額轉出如何納稅申報
憑申報:附表二中:第20欄“紅字專用發票信息表註明的進項稅額”:填寫主管稅務機關開具的《開具紅字增值稅專用發票信息表》註明的在本期應轉出的進項稅額。
證:借:相關費用成本、存貨科目等,
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出);或是直接沖銷原來憑證,使用應交稅費-應交增值稅(進項稅)紅字也是可以的。
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