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跨月增值稅發票稅號錯誤無法抵扣怎麽處理

隔月的增值稅專用發票錯誤了想要重新開的話,只有通過開具紅字發票來沖紅才能重新開具藍字發票的;因為銷售方已經申報了銷項稅額了。

所以購貨方只要在稅控發票開票軟件裏面,填開紅字增值稅專用信息表即可。

1、登錄稅控發票開票軟件;

2、發票管理----紅字發票信息表----紅字增值稅專用信息表填開;

3、購貨方申請----未抵扣----無法認證----確定----開具紅字增值稅專用發票信用表----輸入銷售方名稱、稅號、貨物名稱----打印;

4、打印完成後選擇上傳紅字增值稅專用發票信息表,等信息表編號出現後再拿給銷售方開具紅字發票即可。

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