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請結合工作實際談談銀行保理業務審核中應註意的要點。

(1)內部控制系統。第壹,貸款在企業經營中是否嚴格執行?三_?系統。二是買斷式保理和雙保理對出口保理商的選擇是否有嚴格的規定,應收賬款的確認標準是否有相關規定。第三,保理合同和銷售協議是否設置了專職法律崗位,對合同瑕疵引發的法律風險是否有嚴格的控制制度。

(2)銀行評級信用信息。壹是是否嚴格按照評級授信程序確定企業保理授信額度。二、通過對企業報表中應收賬款、銷售收入、保理融資科目的分析和審核?信用問卷?、?客戶調查反饋表?數據的真實性。

(3)貿易背景。真實性。首先要查看分析不同時期的業務量和上級行下達的指標,判斷是否存在大量無貿易背景的保理融資。二是加強對銷售合同的審查。三是嚴審_增值稅發票。審查企業提供的增值稅發票是否為無貿易背景、先開後作廢或先開後抵扣、集團內公司之間的發票。第四,需要考察賣方融資的去向,保理融資是否用於企業經營。

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