應嚴格把握銀行保密,防止信息泄露造成經濟損失。下面,我為大家整理了壹份銀行業保密自我評估報告。歡迎閱讀參考!
銀行業自查自評報告--農業發展銀行作為中國唯壹的農業政策性金融機構,是中國金融體系的重要組成部分。根據入世規劃和中國金融開放的加快,其業務範圍將充分凸顯其金融功能和政策性金融功能。農發行的業務具有雙重性,即政策性和操作性,這對農發行的保密工作提出了更高的要求。現階段,農業發展銀行的保密工作存在許多隱患,主要表現在以下幾個方面:
1,對保密的必要性和重要性認識不足。保密工作是基層農業發展銀行工作的重要組成部分。作為政策性銀行,必須保證執行政策的嚴肅性和及時性,保密工作必須提上工作日程。否則會出現政策執行不到位的現象,小則損害農發行的社會形象,大則可能惡化黨群關系。從大的方面來說,可能損害農民的利益,可能影響國家貨幣政策的傳導和宏觀調控目標的實現,甚至影響職工的生命財產安全。所以,保密工作是時刻伴隨著我們的,警鐘要像保衛工作壹樣經常敲響。
2.保密工作的範圍和責任不明確。大多數人認為保密是保密部門、工作人員和領導的事,和自己關系不大;保密只是在規定的範圍和時間內公布涉及國家秘密的文件,對於基層農發行和員工來說不是很有必要;有人認為只有農發行的相關信息保密,與其有業務關系的部門和企業的信息不保密。這些觀點都是片面的,上面已經簡單介紹了保密工作的必要性和重要性。其實我們的每壹項工作都涉及到保密問題,每個員工都有保密的義務。任何可能對農業發展銀行業務發展和內部工作協調以及其他部門和企業工作產生不利影響的信息,均屬於保密範圍。
3.對保密不夠重視。從實際情況來看,基層農發行的保密工作似乎對各方面工作影響不大,對保密工作存在麻痹大意和重視不夠的現象。壹是缺乏相應的配套安防設備等設施;二是保密規章制度體系不夠完善;三是基層銀行基本沒有配備專(兼)職安全人員,即使配備了專(兼)職人員,也只是應付檢查之類的,沒有有效開展工作;四是重保密,實際檢查指導少,崗位職責不到位。
針對上述問題和不足,保證基層農發行各項工作的順利開展,形成高度保密的局面,並就此談壹些粗淺看法。
壹是加強領導,統壹思想,提高全員保密意識。
為加強基層農發行的保密工作,應自上而下在系統內設立壹把手,由分管行長任副組長,相關部門負責人為保密工作領導小組成員,配備專(兼)職保密幹部,做到保密工作層層抓,事事管,形成網絡化管理狀態。同時,要把保密工作納入議事日程,納入目標考核,采取負責人薪酬與績效掛鉤的辦法,增強保密工作人員的責任感。為切實增強全體幹部職工的保密意識,壹方面在全行範圍內定期召開保密工作重要性的研討會,結合金融系統因泄密導致搶劫、詐騙案件頻發的慘痛教訓,使全行幹部職工充分認識到越是改革開放,越是要加強保密工作,另壹方面開展各種保密知識的宣傳。如:利用黑板報等。,做好保密宣傳工作;根據“三個五年計劃”和“四個五年計劃”,涉密人員要學習保密知識,每年舉辦保密知識培訓班;組織涉密人員和全體員工學習保密法律法規,學習保密法,使幹部職工和涉密人員對基層農發行的保密工作有更清晰的認識。糾正保密就是片面地管理文件,樹立保密工作需要全方位加強的新觀念。
二、完善制度,細化職責,規範建設安全工作。
首先,要建立、健全和完善各項安全工作制度。如:機要文件流轉制度、秘密存儲管理制度、出納制度、保密制度、檔案管理保密制度、保密工作責任制等。,而且這些制度要印成小冊子,分發給涉密人員。有些系統還可以放大,讓大家熟悉操作。為落實這些制度,還應科學規定涉密部門和辦公室的保密事項。如:辦公室機密文件的傳閱和借閱;會計部門聯行秘密存款的使用和封存,重要空白憑證的管理,現金運輸計劃和鈔票運輸路線的管理;信貸計劃部的資金構成、資產質量、數據傳輸等都要求各專業操作人員履行崗位職責,遵守保密制度,使全行保密工作步入規範化、制度化軌道。
三、加大投入,狠抓落實,推動各項工作展開展。
農業發展銀行作為政策性銀行,負責糧油倉儲企業收購資金的安全高效運行。在開展經營活動中,除了接觸到國家政策性購買資金的秘密外,還不斷產生大量的內部秘密。稍有不慎,就會給國家造成不可挽回的損失。如何做好保密工作,不僅要采取壹系列有效措施,更重要的是抓好落實。即:第壹,機密文件的存放應采取三種方式,即鐵門、鐵窗、鐵櫃;二是機要文件收發應實行三書壹卡,即收文登記簿、發文登記簿、借閱登記簿和文件流轉卡,文件的閱發按保密程序辦理;三是在機要文件管理上,要做到三專,即專人、專櫃、專室管理;四是在安全保密工作中要實行三查,即保密領導小組要定期對其成員進行檢查,看保密制度是否落實;定期檢查涉密部門是否有違反保密制度的情況;定期檢查基層營業網點,看是否有違反操作制度和泄密的情況。只有這樣,才能做好基層農發行的保密工作,遏制各種泄密,更好地為農發行的發展服務。
銀行二部保密工作自查自評報告根據《關於開展市分行20xx年保密工作檢查的通知》要求和分行保密辦公室的統壹部署,我行於9月25日至6月5438+10月65438+5月開展了保密工作自查,現將自查情況報告如下:
首先,為進壹步貫徹落實《通知》精神,我行安委會對本次自查活動的行動方案、教育措施及相關評估進行了統壹部署。保密委員會強調,各部門特別是保密重點部門和部位,要認真組織員工學習我總行和分行下發的保密“三個文件”,並組織安排宣傳、落實和分級。隨後,由辦公室牽頭,各涉密部門按照市分行的通知精神和我行保密委員會的要求,認真開展自查活動。
1,保密重點部門和部位管理強化領導幹部保密工作責任制,將保密工作納入總體工作目標。加強對涉密人員的教育和管理,強調所有涉密人員特別是保密工作第壹責任人必須嚴格按照各項保密規章制度辦事。如果發現問題,要立即向安委會匯報,決不能隱瞞。加強對機密載體制作、發送、接收和傳輸過程的管理。自查過程中,未發現未經主管領導同意,擅自復印或公布銀行各類文件和業務信息的現象。
2.安全技術工作在我行計算機信息系統自查期間,未發現違反計算機安全管理規定的情況。我們系統中所有連接到局域網的計算機設備都不允許連接到國際家庭網絡,並采取了相應的措施進行物理隔離。24小時監控制度的實施也有效地加強了對計算機使用的管理。銀行還在各個部門設立了計算機安全官員,與銀行的計算機安全管理員合作。重要應用軟件、升級軟件和重要數據文件由專人保管,各負其責;硬盤和移動硬盤的使用需要異地備份和存儲,以保證安全。
3.保密宣傳教育指導員工再次學習保密“三個文件”和本通知精神。今年舉辦了保密宣傳周,活動情況已上報市分公司保密辦。
4.涉密廢紙回收銷毀涉密載體已按要求處置完畢,各分支機構和部門已將涉密載體集中並登記。根據分行檢查的重點,該行在檢查了重點部門和部位的管理、保密技術工作、保密宣傳教育等情況後,按照市分行的標準進行了認真嚴格的評分。總體來看,我行保密制度較為健全,各項措施落實較好,保密工作基本符合保密制度要求。
銀行保密委員會在總結了20xx年的保密工作後,提出了今後銀行保密工作的重點和措施。主要內容如下:
壹是全面落實保密工作責任制,充分發揮保密委員會的領導作用。
二是進壹步規範對外信息發布,不提供未經審核的對外信息。
第三,加強內部公共信息網絡的管理。未經主管部門授權,不得為行外人員瀏覽“網訊”提供途徑和條件;不要與他人使用或透露“網訊”的密碼。
第四,規範辦公電腦系統的使用。未經授權不得使用銀行的辦公計算機系統向銀行外發送文件、信息和資料。
第五,加強各類文件、資料和信息的管理。未經主管部門領導批準,不準隨意打印、復印文件,不準對外提供;崗位輪換應嚴格執行輪崗或換崗程序。六是發現問題要嚴肅追究相關責任人,觸犯刑律的要移送司法機關處理。
通過保密教育和自查活動,進壹步明確了相關保密法律法規和規章,重申了保密崗位的保密責任,增強了員工的保密意識和保護商業秘密的自覺性,有效提升了我行保密管理水平。
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