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上壹季度增值稅申報錯誤怎麽辦

增值稅季度申報時,填寫申報表因為填寫的金額較多,難免會有填錯的時候,我整理了壹些相關操作失誤時的解決辦法供大家參考,來壹起了解吧。

增值稅申報表填寫錯誤後,該如何處理?

答:如果是網上進行申報的,報稅人只要上傳了數據,就無法再進行修改,但是可以到稅務局申請辦理更正申報數據

企業所得稅納稅申報表填錯申請修改,但是壹般只能修改2-3次。企業所得稅納稅申報表包括壹個主表、十多個附表組成

操作流程:首先,向稅務機關申請撤銷申報;之後,再進行重新申報。

如果企業所得稅申報表提交後,發現填寫錯誤,該如何修改?

在同壹所屬期內,納稅人提交申報後才發現需要補充申報或申報錯誤需要進行更正的。分為2種情況:

1、如果沒有清繳,可以通過作廢功能對原有申報表進行作廢,再重新進行申報;

2、如果已經清繳,納稅人可通過申報錯誤更正功能進行更正。申報錯誤更正後,系統會自動根據前後申報信息自動判斷應補退金額,應補退金額也分為3種情況:

壹是補退金額為正數,系統會自動產生應補差額稅款,納稅人在繳款期限內通過繳款功能補交稅款即可,但如果超過繳款期限,則需要到大廳繳款;

二是應補退金額為負,即出現多繳稅款情況,則請納稅人到主管稅務機關申請辦理退抵稅流程;

三是應補退金額為零,則系統自動進行應征數據調整,納稅人不需補交稅款或辦理退抵稅流程;

申報錯誤時如何操作?

首先查詢已申報繳款的記錄,對之前申報的數據進行修改,然後重新提交申報,保存成功後系統才會將原有的申報記錄替換。目前網上辦稅廳只支持通用的錯誤申報更正,其他申報錯誤的情況需要到辦稅服務窗口辦理。

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