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審計公司是做什麽的?

審計公司是做什麽的?審計是主要工作。審計的最終目的是發現問題,涉及金錢和權利的工作可能滋生腐敗。壹般審計公司是獨立於被審計單位的機構,企業做的審計壹般需要邀請第三方審計機構進行審計。進行相關審計時壹定要找經驗豐富、團隊強大的事務所,否則很容易漏掉已有的財務造假。

審計公司有哪些業務:

1.財務報表審計。即審計公司的審計服務人員對被審計單位的財務報表進行審查,以確認被審計單位的各種財務報表是否按照公認會計原則和統壹的會計制度編制,是否遵循壹致的會計原則,是否真實、公允地反映了其財務狀況和經營成果。

2.稅務審計。稅務稽查主要檢查納稅人是否按照稅法規定納稅、減免稅,是否偷稅、漏稅,計稅依據是否真實,計算是否正確,是否存在弄虛作假、代扣代繳稅款等情況,幫助企業順利通過稅務檢查。

3.離任審計。離任審計是指對受委托企業法定代表人在整個任期內履行經濟責任的情況進行檢查、核實和總體評價,為組織人事部門正確、科學地考核和任用幹部提供重要、具體的依據。

4.清算審計。清算審計是指企業因各種原因終止,清算工作結束後,審計公司的審計服務人員在清算期間,對清算截止日的債權債務、資產變現、收入、損失、費用、凈資產分配等情況進行審計,以確認企業是否合法、公開、公平地進行各項清算活動。

審計的作用:

改善內部財務

對於審計崗位,有外部審計和內部審計。公司壹般由外部審計進行審計,內部審計起輔助作用,因為外部審計可以在不受內部人員影響的情況下做出最真實的審計活動和審計結果,使公司更好地發現財務內控制度的漏洞,完善公司內部財稅制度,為公司的良性發展奠定基礎。

發現財務問題

公司內部審計也是壹項長期的工作,主要是通過對會計活動的監控,發現企業可能存在的問題並及時解決,保證會計活動中所有信息的真實性,保證公司財務和稅收的合法性,更好的保證公司的資金安全。

控制企業風險

公司的外部審計和內部審計都對公司有利。正是因為審計工作的存在,才能幫助企業提高風險識別能力。企業在發展過程中可以及時發現風險,實時消除風險,降低財稅帶來的經營風險。

如何做好企業財務審計工作:

1.首先,要制定符合公司制度的專業審計計劃。要把財務審計的目的和重點細化到每壹個關鍵點,這是壹個可以操作和執行的詳細計劃,以利於審計過程的順利進行。

2.在做財務審計時,需要有壹個總的看法,審計過程的每壹步都需要資料,對時間和目的有壹個具體的控制,抓住每壹個關鍵點,為審計報告的形成打好基礎。

3.及時發現問題,及時處理。在制定實際的審計計劃後,要對每個點的問題進行分類記錄,重要的問題及時解決,壹般的問題留待以後解決。

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