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關於輔導期壹般納稅人轉正的問題

問題很多哦,看在200分的份上仔細給妳逐壹回答!

1a,自轉正通知書告知的11月1日起,貴企業就是正式壹般納稅人了,可以享受當月認證,當月抵扣的服務了!具體的就是11.1-11.30日之間妳認證的發票都可以在12月的申報11月增值稅那裏的《增值稅納稅申報表附列資料表二》第35欄那裏填寫完11月的認證份數及金額稅額。

1b,此外,由於10月份妳司仍然是輔導期,所以,還是要12月申報期去找片管取得10月的稽核結果,把該數字填寫入表二的第23欄那裏寫入10月份的抵扣資料。故12月的申報是相對復雜點的!

2.是的!這個就叫做留抵數 !如果有留抵數的話,當月就不需要交納增值稅及其附加,但是!防洪費是要交的!地稅也要0申報!

3,可以!但切記,壹定要在12月申報的時候填寫表二的23欄項目!

補充問題的回答:

估計是妳企業註冊資本超過200萬或者妳們這2個月開票額比較大,畢竟現在銷售額80萬就是商業壹般納稅人了!

轉正的手續妳去領那個通知的時候簽名就已經辦完了!按道理妳應該要在稅局營業廳那裏已經填寫過壹個所謂轉正申請表的,那個是走"行政審批"流程的!10個工作日內批復,自簽字妳就辦結了!

要註意的是,找片管申請把金稅卡發行修改壹下!壹般輔導期對金稅卡是嚴格控制的,采取審批的發票數量是分成上下半月購買的!妳可以申請合到壹次或者升位,增量(不壹樣的,具體辦理找片管),建議妳增量!

此外,妳可以找片管叫他幫妳半個 壹般納稅人資格證 紅皮本的!但要不要無所謂!

11月就可以當月認證單月抵扣了! 12月申報不懂的話妳再懸賞200讓我幫妳!

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