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國稅報錯了怎麽辦?

問題壹:國稅報稅報錯了怎麽辦? 是指的企業所得稅吧,才是分季報,年報。如果是所得稅報少了,年底還有次匯算清繳,補上就可以了。

如果是報多了,可以找稅務專管員,說明情況,打申請,抵補以後所得稅申報。

問題二:國稅網上申報金額錯誤怎麽辦? 上述情況您可以聯系您的稅收管理員請求從網上申報系統中撤銷或作廢申報,如果申報已經導入國稅系統,您可以聯系您的稅收管理員或者到辦礎服務廳申請修改申報信息。謝謝!

問題三:國稅已經申報的文件發現錯了怎麽辦 10分 有應交稅金嗎,沒有就能撤銷,有的話,只能下季度填報表改回來

問題四:國稅申報錯誤 怎麽辦? 需要去專管員那裏麽 申報錯誤,要看是什麽錯誤,錯誤的程度!

1、如果已經申報,但未繳納稅款或者不需要繳納稅款,且沒有超過申報期就發現了。可以去辦稅大廳申請將已經申報的申報表刪除,然後重新申報。

2、如果已經申報,且已經繳納稅款,且沒有超過申報期就發現了。可以去辦稅大廳申請更正申報。

3、如果已經申報,且已經繳納稅款或未繳款,超過申報期才發現。可以去辦稅大廳申請補充申報。

問題五:小規模納稅人國稅報錯了怎麽辦 妳現在應該對四月份的增值稅進行補申報,然後補繳稅款及滯納金。妳的收入已經在四月份進行了確認。不應該在六月份的報表上體現,否則在稅務稽查的時候會發現妳的收入延遲確認了。等被稅務機關後發現了仍然是要補繳滯納金的。並且,妳六月份已償申報了,妳即使撤銷申報也是要重新進行申報,還不如直接到稅務機關申報窗口直接修改四月份的納稅申報表。這是最正確的選擇。

問題六:國稅報表報錯了怎麽辦,具體如下 我也山東煙臺的,只要不是12月份的報表或該企業在近幾個月中不存在註銷問題就沒事,本月申報時糾正過來即可。

只是我不明白的是,6月份的報表庫存多報了90多萬,妳的財務報表平嗎?所以我認為其他的科目金額也有誤。

還可以電話直接咨詢壹下妳們的稅務專管員,將情況說明壹下,看看他們有沒有什麽好的解決辦法。即便是沒有什麽好的方法,假如以後在查賬問起時妳也有合理的解釋理由不是?!

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問題七:國稅中的企業所得稅(季報)申報錯了,怎麽辦 國稅季報企業所得稅填錯,在申報期內持正確紙質申報表去納稅服務大廳進行補充申報修正。

問題八:國稅報錯了怎麽辦? 看日期應該是已經扣稅成功了吧

那妳就要申請退稅

寫壹份報告給管理 說明誤報的具體情況 需要附列的資料 稅務專管員會交代妳 壹般是開具發票的復印件 前臺打印給妳的完稅憑證等

等著逐級審批

最後等著國稅退錢到妳扣稅銀行吧

問題九:國稅局網上申報錯了怎麽辦? 現在的企業所得稅壹般都是實行季度預申報、年終進行匯算清繳的形式來申報的。

所謂季度預申報,也就是說:企業必須將當季度的企業經營利潤次月進行預申報,如果有遺漏的,需要在年終時,進行匯算清繳!如果年終匯算清繳時,有遺漏或故意少報的,這時候,稅務才有可能針對該企業進行查帳或其他處罰!

所以,妳3季度企業所得稅申報如果有問題的話,妳可以在第4季度預申報或年終匯算時,糾正過來並補稅就可以

國稅的納稅申報錯誤,不管是在納稅申報期內還是外,都需要寫個情況說明,去國稅大廳進行更改,重新申報。

問題十:國稅報稅報錯了怎麽辦? 是指的企業所得稅吧,才是分季報,年報。如果是所得稅報少了,年底還有次匯算清繳,補上就可以了。

如果是報多了,可以找稅務專管員,說明情況,打申請,抵補以後所得稅申報。

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