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上個月的進項稅算錯了。下個月能調整嗎?

如果上月的所有賬目已經完成,報表已經發出,則可以在下月進行賬目調整,調整後的會計分錄如下:

借:應交稅費-應交增值稅(進項稅)1.5

貸款:原材料1.5

如果尚未提交上月的報表,則采用紅字更正法更正錯誤賬戶,重新編制資產負債表。

這種題目只存在於學習題中,實際操作中是不會存在的,因為妳報稅的時候,進項稅的抵扣是要提交給稅務機關的,進項稅壹定要壹項壹項仔細核對。

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