當前位置:法律諮詢服務網 - 電子稅務 - 視同銷售行為,稅務檢查後繳納增值稅。但是今年開發票的時候怎麽把這個稅寫進報表裏呢?

視同銷售行為,稅務檢查後繳納增值稅。但是今年開發票的時候怎麽把這個稅寫進報表裏呢?

1.當原辦公室收到款項時,會計分錄應為:

借方:銀行存款

貸:應收賬款

現在納稅時:

借方:應收賬款

貸款:主營業務收入

應付增值稅-銷項稅

2.申報時,如無發票,在附表1無發票欄填寫收入金額。

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