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- 視同銷售行為,稅務檢查後繳納增值稅。但是今年開發票的時候怎麽把這個稅寫進報表裏呢?
視同銷售行為,稅務檢查後繳納增值稅。但是今年開發票的時候怎麽把這個稅寫進報表裏呢?
1.當原辦公室收到款項時,會計分錄應為:
借方:銀行存款
貸:應收賬款
現在納稅時:
借方:應收賬款
貸款:主營業務收入
應付增值稅-銷項稅
2.申報時,如無發票,在附表1無發票欄填寫收入金額。
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