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外銷發票稅率開了13%跨月了有內銷怎麽交稅

1、將外銷和內銷業務分別進行核算,按照稅率分別計算應納稅額。

2、將外銷業務的應納稅額和內銷業務的應納稅額分別填寫到《增值稅納稅申報表》的相應欄目中。

3、填寫完納稅申報表後,按照規定的時間將稅款繳納到稅務局指定的賬戶中。

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