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企業集團內部審計控制是什麽審計?

1,內審第壹方面要關註企業內部控制是否存在漏洞。

2.內部審計關註的第二個問題是會計處理是否合理合法。審查的重點是會計處理是否符合《企業會計準則》的規範,所附文件是否充分合法,經濟業務能否得到合理解釋。

3.審核稅務風險,提出稅務風險提示和整改措施,關註稅務籌劃的空間,必要時提出稅務籌劃建議。

4.分析報表和財務指標,分析預算執行情況。

5.對中高層官員任期經濟責任和業績進行審計,對高層官員離任進行專項審計。

6、對收購兼並項目開展前期調查工作。

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