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各類違規行為整改通知

工作檢查出問題,相關部門會要求整改,整改時會下發整改通知書。那麽關於整改的通知應該怎麽寫呢?我給大家分享壹下各種違規的整改通知。請參考它們。

各種違規整改通知書1

尊敬的商家,您好:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _的消防部門

1.照明線和私線外露。

2.消防噴淋和火災煙霧被堵塞。

整改意見:

1.用防火材料(如PVC管)包裹裸露的電線。

2.拆除封閉的頂棚,拆除覆蓋消防噴淋頭和排煙口的裝飾材料。

請商家在_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _之前完成整改

公司名稱:_ _ _ _ _ _ _ _ _

20_____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

商戶簽名:_ _ _ _ _ _ _ _

各類違規行為整改通知書2份

_ _ _ _ _ _施工隊:

原因:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _房屋裝修亮化工程

a、局部外墻未達到相關技術要求(汙染、開裂、分離)、抹灰和膩子乳膠漆施工工藝。

二是局部瓦屋面未完成。

三是局部女兒墻脊瓦未施工(工藝不完善)。

四、局部瓦屋面檐口板未達到相關技術要求。

五、瓦屋面瓦油漆(顏色)未達到相關技術要求。

六、屋頂(顏色)未達到相關技術要求。

七、局部外墻線條未施工且符合相關技術要求。

為了實現我們所有人的* * *目標,鑒於上述情況,貴方施工隊必須高度重視,並在_ _ _ _ _內立即上報項目部質量安全部進行驗收。如貴方施工隊在接到本通知後仍未整改,我項目部將對貴方施工隊進行重罰:1,每套罰款¥1000.00,大寫:壹仟元整;2.我項目部將派其他施工隊直接進行上述收尾工程的整改工作,並最終從貴施工隊的工程款中扣除(根據貴施工隊對收尾工程支付我項目部的總金額)。

特此通知

_ _ _ _ _ _ _工程有限公司項目工程部、質量安全部

20_____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

各類違規行為整改通知書3份

_ _ _ _ _ _縣_ _ _汽車運輸有限公司:

在_ _ _ _ _ _ _ _ _ _年的某壹天

按照《省公安交警部門集中整治公交道路交通嚴重違法違規行為專項行動工作方案》(贛[20]_ _ _ _ 7號)、《贛州市集中開展“七打七治”專項行動實施方案》(贛[20]_ _ _ _ 8號)要求,現責令妳公司進行相關違法行為。在收到整改通知後10個工作日內,將整改書面文件提交我單位備案保存。

整改項目:

壹是駕駛員必須符合相應營運車輛的駕駛資格;

二、嚴格按照車輛數量載客,嚴禁超載;

三、按時檢查車輛安全技術性能,嚴禁“病號車”、“問題車”上路。

交付單位:_ _ _縣公安局交通管理大隊

接受人(負責人):_ _ _ _ _ _ _ _

20_____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

各類違規行為整改通知書4份

_ _ _ _有限公司等117增值電信業務單位:

妳公司未能按照《中華人民共和國電信條例》、《電信業務經營許可證管理辦法》和《福建省通信管理局關於開展電信業務經營許可證年檢工作的通知》(閩通信監[_ _ _]1號)的規定和要求於3月20日_ _。

根據《電信業務經營許可管理辦法》第三十九條規定,單位未按規定參加年檢的,我局可依法責令其改正,並給予相應的行政處罰;按時整改的,整改後通過年檢;拒不改正的,視為年檢不合格。年檢結果和處罰情況將記入附在營業執照上的年檢和違法記錄,向社會公布,並通報工商行政管理部門。

要求妳公司立即整改,並於20年4月20日前提交營業執照年檢材料。逾期後,我局將依法對年檢不合格的,按照《中華人民共和國電信條例》、《電信業務經營許可證管理辦法》、《福建省增值電信業務經營者信用管理評價辦法(試行)》進行處理。

福建省通信管理局

20__年4月9日

各類違規行為整改通知書5份

_ _ _ _有限責任公司:

我局近日對妳公司濟南經四路、濼源街兩家證券營業部進行了現場檢查。現將檢查中發現的問題和整改要求通知如下:

壹、營業部存在的問題

1.營業部內控制度不健全,目前執行的部分制度仍是原華夏證券有限責任公司的制度;

2.部分客戶開戶資料不全,存在壹人開立多個資金賬戶,壹個資金賬戶對應多個股票賬戶的情況;

3.與銀行簽訂的客戶交易結算資金賬戶存管協議不完整;

4.營業部清算日誌記錄不連貫、不完整,無清算人簽名;

5.通過查詢櫃臺系統,發現煙臺、淄博營業部仍有客戶透支權限,濟南濼源街營業部有客戶透支;

6.部分機構客戶取款沒有對應的代理人信息,部分客戶限額以上取款未被批準。四通營業部大額取款審批表不規範,只有流水賬;

7.濟南經四路營業部為個人客戶辦理強制取款業務,無相關審批手續;

8.業務部門的權限分配和使用存在壹些隱性風險:計算機部門的系統管理員擁有部分業務權限;超級用戶同時有密碼;高風險業務權限,如股東代碼轉賬,需交易部門經理簽字方可使用,部分證券無相應審批程序;人員調整崗位後未及時調整櫃員權限設置;開戶崗和資金崗本質上是單人單崗;清算人還兼任財務人員等。

9.存在未經中國證監會批準的銀證業務;

10,營業部面臨大量轉崗人員,不利於員工穩定。

二、整改要求

針對上述問題,妳公司必須督促濟南兩個營業部進行如下整改:

1,進壹步完善內控制度,規範業務操作流程,督促業務部門嚴格執行;

2.進壹步加強賬戶數據的清理;

3.盡快與相關銀行簽訂客戶交易結算資金賬戶存管協議;

4.進壹步梳理業務部門的權限配置和使用情況,堵塞風險漏洞;立即取消客戶透支權,嚴格執行受限權審批制度;

5.督促營業部暫停銀證通業務,制定方案逐步清理;

6、妥善處理大量員工跳槽問題,規避不穩定因素,做好應對風險的預案。

妳公司必須在4月15日前向我局提交整改報告,我局將在適當的時候對上述兩個業務部門的整改情況進行審核。

本次檢查為例行現場檢查,上述結論不代表我們對貴公司濟南兩家證券營業部其他情況的實質性判斷。上述兩個營業部存在其他違法違規行為的,不得以本次檢查未發現為由免除其法律責任。

_ _ _ _年3月29日

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