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互聯網金融企業內部審計的風險管理措施有哪些?

互聯網金融企業的風險管理是對企業在經營過程中可能出現的風險進行識別、評估和應對。互聯網金融企業是互聯網和金融企業的有機結合。由於互聯網企業具有虛擬化、交易對象和交易流程不確定的特點,其面臨的風險遠高於傳統金融機構,因此互聯網金融行業內部審計的風險管理極為重要。因此,針對上述問題,提出了內部審計的幾種風險管理措施:

(壹)利用計算機改進內部審計方法

1.深入的計算機審計方法。

這種方法是對計算機中數據輸入和輸出過程的全面審計。主要內容是評價企業內部控制制度的設計和有效運行,評價企業管理制度的執行情況。深入的計算機審計方法可以簡化傳統金融行業的手工核算工作,減少工作量,使用計算機處理數據可以減少手工計算錯誤帶來的固有風險。

2.計算機輔助審計方法。

計算機輔助方法是指將計算機技術引入內部審計工作,構建內部審計信息系統,及時監控和防禦企業網絡運行安全。同時,這種方法也是壹種收集和評估審計證據的過程,通過收集的數據檢查企業的計算機管理系統或內部控制,以確保企業資產、數據和隱私的安全。該方法可以提高互聯網金融企業的審計效率,降低審計成本,解決企業內部審計綜合能力低的問題。

(二)重視內部審計的建設

1.提高內部審計的地位。

內部審計可以幫助企業評估和改進風險管理和內部控制系統。內部審計以其獨特的檢查和查詢功能與企業的組織結構相協調,增加了企業的價值。因此,我們可以通過以下方法改善內部審計的地位,提高企業管理和組織的效率。

(1)互聯網企業高管重視內部審計的作用,定期開展相關宣傳活動。高級管理層帶領員工參觀行業內優秀公司的內部審計工作流程,讓每個員工認識到內部審計的重要性,獎勵優秀的內部審計人員。

(2)建立由企業股東直接領導的內部審計部門。內部審計工作直接對股東負責,減少管理層的控制,遏制管理層淩駕於內部控制的危害。

2.提高內部審計的獨立性。

獨立性是審計的靈魂。內審部門需要客觀中立,不允許人員參與經營活動。內審員的聘用需要由專門人員進行。互聯網金融企業在設立審計機構時,首先應設立審計委員會。成員包括公司董事、主要債權人和投資者。內部審計部門的人員在聘用、調動、權限和考核等方面直接隸屬於審計委員會,對委員會負責,保持其形式和實質上的獨立性。(3)完善互聯網金融企業監管

我國經濟信息化程度不高,互聯網金融企業的發展還處於初級階段,因此我國對互聯網金融業務的監管應采取謹慎的態度。適度的財務監管可以促進我國網絡金融更好更快的發展,降低內部審計的法律風險。具體措施如下:

1.完善互聯網金融企業法律法規。

補充適用於互聯網金融業務的相關法律規定。有必要對現行法律中不適應的部分進行修改和補充,並對未來的發展進行分析和預測。目前互聯網金融最突出的法律問題是非法集資和融資。人民銀行要聯合證券、保險監管機構,充分揭示互聯網金融產品的投資風險,禁止非法融資活動,禁止互聯網金融企業既當裁判員又當運動員。

2.完善現行業務運行監管措施。

結合互聯網金融企業的業務特點,從合法合規、資本充足、資產質量、管理水平、內部控制等方面進行適時調整,構建符合互聯網金融發展的監管指標體系。互聯網金融企業的獨特性使其在壹定程度上脫離了金融監督管理機構的監管,但其資本充足率對客戶和消費者的影響較大,監管部門應對其做出相應的規定,同時考慮實施準備金制度,將部分市場風險內部化。

3.提高金融監管部門的網絡安全技術。

互聯網金融企業的網絡安全問題日益突出,不僅涉及客戶的隱私,還涉及客戶的利益。金融監管部門要求互聯網金融企業加強技術實力,不斷提高網絡安全技術,如防火墻技術、加密技術等。同時,大力發展我國先進的信息技術,提高計算機系統的關鍵技術水平,縮小與發達國家在硬件設備上的差距,提高關鍵設備的安全防禦能力。

4.提高內部審計人員的專業能力。

互聯網金融的內部審計比傳統企業的內部審計更加復雜,需要審計人員具備紮實的專業技能,這是做好審計工作的前提條件。因此,內部審計人員的專業能力可以通過以下途徑來提高。

(1)加強自學,培養綜合型人才。內部審計人員不僅要學習會計方面的知識,還要學習風險管理、計算機和互聯網金融行業的知識,包括企業的經營特點、經濟技術指標、經營戰略、經營環境、經營風險等。

(2)加強專業技能培訓,進行輪崗交流。內部審計人員應具備全面的知識和技能,並開展大量的審計實踐。通過輪崗,審計人員要熟悉本單位的各項業務及其操作流程,提高審計實務能力。

5.培養具有綜合能力的內部審計人員。

內部審計在互聯網金融的治理結構中發揮著越來越重要的作用。但我國互聯網金融企業的發展現狀要求企業提高現有審計人員的管理能力,完善內部審計管理建設。通過後續教育、業務培訓等方式提高互聯網金融企業審計隊伍的整體素質,為互聯網金融企業內部審計的風險管理提供合格的監管資源和後備力量。

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