1.實施對集團所屬子公司的內部審計,按照審計業務流程和標準完成所分配的具體任務,揭示審計發現問題並提出審計建議,按要求編制審計工作底稿並完成底稿歸檔。
2.對所負責聯系的子公司實施日常監督,及時收集整理經營管理信息,開展風險評估。
3.參與審計工作管理,包括編制審計業務規範和工作指引、審計信息化建設、子公司內審工作考評、業務信息統計等。
任職要求:
學歷:研究生及以上
年齡:30歲以下
專業:不限
工作經驗:2年以上四大會計師事務所或大中型企業內部審計、風險管控、財務管理工作經驗
相關素質、技能:
1.了解企業內部控制和風險管理過程,能進行適當評估並提出改善建議。
2.較強的溝通能力和文字表達能力,能夠熟練使用各種辦公軟件。
3.嚴謹敬業,認真細致,學習能力強,良好的團隊合作精神,能夠適應出差。
4.較好的英語聽說讀寫能力,英語八級者優先。
5.具有註冊會計師、國際內部審計師等專業資格者優先。)
職位描述
工作內容:在審計項目組長的領導下具體實施審計事項。
基本條件:
1、國家重點大學財務或審計專業本科以上;
2、會計師、審計師或以上(取得註冊會計師資格或註冊內審師資格者可優先考慮);
3、從事財務工作5年以上並在會計師事務所或集團內審工作經驗3年以上。熟悉國家財經法規、企業會計準則、企業會計制度、企業內部審計準則等,能熟練掌握和使用財務專用軟件和辦公軟件;具有較強的敬業精神、良好的團隊合作精神,良好的職業操守;能承受較大工作壓力;
4、能熟練掌握和使用財務專用軟件和各種辦公軟件,英語4級以上;
5、36歲以下,性別不限。
註:請您在發送郵件時註明您所應聘的職位!如果需要與您面談,我們會直接電話與您聯絡。
請勿來電來訪,恕不接待。(若以電子郵件的方式發送簡歷,請註明應聘職位,勿以附件的方式發送個人簡歷。