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65438年10月份開了壹張6萬的普通發票。怎麽交稅?
這25000元是客戶的預付款吧?如果是,那麽9月份繼續零申報,5438+10月份確認為收入後申報納稅。還有,取得的增值稅普通發票不能抵扣進項稅額。如果不是預收款項,就應該作為無票收入進行申報納稅,無票收入在開票後進行抵扣,才能申報為開票收入。
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